Orden de Compra. Nº3196-97-SE16 "INSUMOS COMPUTACIONES "
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3196-97-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3196-24-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALDIVIA
Razón Social - - -
R.U.T. 61.102.047-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PRAT 588
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 61.102.047-3
Dirección de Facturación AV. PRAT N° 588
Comuna Valdivia
Impuesto 79420
Dirección de Envío de la Factura AV. PRAT N° 588
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PINXCEL GRAPHICS
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL GRAPHICS LIMITADA
R.U.T. 77.507.670-4
Sucursal PINXCEL GRAPHICS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner19Unidad no definidaADQUISICION DE 19 TONER SEGUN SIGUIENTE DETALLE: - 7 TONER Q2612A - 4 TONER CE505A - 3 TONER CE285A - 4 TONER Q2613A - 1 TONER CF2083A  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.000 $ 418.000
Total Neto $ 418.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.420
TOTAL OC $ 497.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.