Orden de Compra. Nº3197-11113-SE08 "PINTURA NAVARINO"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3197-11113-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2008
Nombre de la Orden de Compra PINTURA NAVARINO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.962.600-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.962.600-1
Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 8684,14
Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas12UnidadBROCHA ATLAS SOFT 355 X 3 (454885).BROCHA ATLAS SOFT 355 X 3 (454885). $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.096
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 12 CM. (495786).RODILLO CHIPORRO NATURAL 12 CM. (495786). $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
47131502
Bayetas o trapos de limpieza5PaqueteSET PAÑOS P/LIMPIEZA MULTIUSO (0060)SET PAÑOS P/LIMPIEZA MULTIUSO (0060) $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
27112009
Raspadores4UnidadESCOBILLAS DE ACERO 1A HELA (704032).ESCOBILLAS DE ACERO 1A HELA (704032). $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.724
31211903
Equipo para protección2UnidadLENTE SKY BLUE CLARO (331422).LENTE SKY BLUE CLARO (331422). $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606
Total Neto $ 45.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.684
TOTAL OC $ 54.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.