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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3197-11113-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-12-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PINTURA NAVARINO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
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R.U.T. |
61.962.600-1 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. MIRAMAR 102 |
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Comuna |
Cabo de Hornos
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Impuesto |
8684,14 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. MIRAMAR 102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24) |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 12 | Unidad | BROCHA ATLAS SOFT 355 X 3 (454885). | BROCHA ATLAS SOFT 355 X 3 (454885). |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.096
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$ 12.096
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31211906
| Rodillos de pintar | 10 | Unidad | RODILLO CHIPORRO NATURAL 12 CM. (495786). | RODILLO CHIPORRO NATURAL 12 CM. (495786). |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.080
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$ 10.080
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47131502
| Bayetas o trapos de limpieza | 5 | Paquete | SET PAÑOS P/LIMPIEZA MULTIUSO (0060) | SET PAÑOS P/LIMPIEZA MULTIUSO (0060) |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.200
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27112009
| Raspadores | 4 | Unidad | ESCOBILLAS DE ACERO 1A HELA (704032). | ESCOBILLAS DE ACERO 1A HELA (704032). |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.724
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$ 6.724
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31211903
| Equipo para protección | 2 | Unidad | LENTE SKY BLUE CLARO (331422). | LENTE SKY BLUE CLARO (331422). |
$ 6.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.606
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$ 12.606
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Total Neto
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$ 45.706
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.684
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$ 54.390
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.