Orden de Compra. Nº3197-151-CM19 "MATERIAL CAPUERTOWILL "REPARACION PISO ACCESO PPAL.""
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3197-151-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL CAPUERTOWILL "REPARACION PISO ACCESO PPAL."
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.962.600-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1206323022040120112112UL del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.962.600-1
Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 31891
Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
2239-10-LP12
Azulejos o baldosas de cerámica14 (1552010 )CERÁMICA SAN LORENZO GUINDO BOTICCINO 45 X 45 CM UNIDAD 1553892(1552010) CERÁMICA SAN LORENZO GUINDO BOTICCINO 45 X 45 CM UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.040 $ 173.040
Total Neto $ 173.040
Descuento $ 5.191
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.891
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 199.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.