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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3197-193-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES MARITGOBWILL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
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R.U.T. |
61.962.600-1 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. MIRAMAR 102 |
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Comuna |
Cabo de Hornos
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. MIRAMAR 102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
juan bautista |
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Razón Social |
juan bautista velasquez muñoz
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R.U.T. |
8.909.492-5 |
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Sucursal |
juan bautista |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 16 | Galón | PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO PERFECTO | PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO PERFECTO |
$ 21.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 350.400
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$ 350.400
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31211904
| Brochas | 4 | Unidad | BROCHAS DE 3" | BROCHAS DE 3" |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.200
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$ 5.200
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31211906
| Rodillos de pintar | 2 | Unidad | RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 18 CMS | RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 18 CMS |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.400
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Total Neto
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$ 364.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 364.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.