Orden de Compra. Nº3197-209-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3197-63-L111"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3197-209-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3197-63-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3197-63-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.962.600-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.962.600-1
Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 11901,98
Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-10-2011
TítuloDescripción
FECHA DE ENTREGA Y LUGAR

ENTREGAR MATERIALES A CENTRO DE ABAST. ALM. DE DESPACHO, EN AV. MANUEL BULNES N° 5376 TRES PUENTES, EN PTA ARENAS, 03 OCTUBRE COORDINAR CON SR. DAVID PALMA FONO N° 98020836.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26131801
Paneles de control eléctrico para generadores1UnidadTABLE IP40 4 MODPTA FUME.  $ 1.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.112 $ 1.112
27112801
Brocas2UnidadSET BROCAS 12PZ HSS BDO 120CS.SET 13 BROCAS PARA METAL, MADERA, CONCRETO DEWALT $ 6.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.994 $ 13.994
31201613
Adhesivo re-usable2UnidadADHESIVO PVC TIGRE 250CC C/PINCEL.ADHESIVO PVC TIGRE 250CC C/PINCEL. Cantidad: 2 COD.61638 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
39101701
Tubos fluorescentes1UnidadEQUIPO ESTANCO 2X36 C/TUBO OSRAM.EQUIPO ESTANCO 2X36 C/TUBO OSRAM. COD.1321641 $ 7.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.429 $ 7.429
39121202
Canalización eléctrica10UnidadMOLDURA PIAL 20X10 S/TABIQUE 2,1M.MOLDURA PIAL 20X10 S/TABIQUE 2,1M.COD742120 $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350
39121402
Enchufes eléctricos6UnidadENCHUFE TRIPLE 10A MODUS PLUS.ENCHUFE TRIPLE 10A MODUS PLUS.701823. COD701823 $ 1.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.868 $ 8.868
23171502
Varillas de soldadura o soldadura a gas1UnidadCARRETE SOLDADURA 1,2 250GR 60/40.  $ 3.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.179 $ 3.179
23171509
Soldadura2PaqueteSOLDADURA E-6011 3/32" DE 5KG  $ 11.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.862 $ 23.862
Total Neto $ 62.642
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.902
TOTAL OC $ 74.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.