Orden de Compra. Nº3197-239-SE11 "INSPECCIÓN BANCO CO2 HL"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3197-239-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2011
Nombre de la Orden de Compra INSPECCIÓN BANCO CO2 HL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.962.600-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.962.600-1
Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 47819,39
Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUSTRALEX EXTINTORES
Razón Social ALFREDO ALIRO GONZALEZ STERN
R.U.T. 6.215.788-7
Sucursal AUSTRALEX EXTINTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141804
Inspección de equipamientos1UnidadINSPECCIÓN BANCO DE CO2 COMPUESTO DE 04 BOTELLAS DE 45KG.INSPECCIÓN BANCO DE CO2 COMPUESTO DE 04 BOTELLAS DE 45KG. $ 251.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.681 $ 251.681
Total Neto $ 251.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.819
TOTAL OC $ 299.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.