Orden de Compra. Nº3197-242-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3197-74-L111"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3197-242-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3197-74-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3197-74-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.962.600-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.962.600-1
Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-11-2011
TítuloDescripción
FACTURAR

SOLICITO FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y MARINA MERCANTE, RUT.61.102.014-7, DIRECCION AVENIDA ERRAZURIZ N° 537, VALPARAISO. EMITIR FACTURAS EXENTOS DE IVA, SEGUN LEY N°18948, ARTICULO N°101 (F.O.R.A.).

 

ENTREGAR MATERIALES A CENTRO DE ABAST. ALM. DE DESPACHO, EN AV. MANUEL BULNES N° 5376 TRES PUENTES, EN PTA ARENAS, 16 NOVIEMBRE COORDINAR CON SR. DAVID PALMA FONO N° 98020836.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLUCIONES
Razón Social JUAN CARLOS POBLETE CANO
R.U.T. 7.065.462-8
Sucursal SOLUCIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181503
Duchas1UnidadSHOWER DOOR(PARA DUCHA), MODELO IGUAZU O SIMILAR, MEDIDAD 80X80CM APROX., CAPACIDAD 1 PERSONA, PUERTA DE CRISTAL 6MM, AJUSTE A MURO ESQUINADO, RECEPTACULO EN METACRILATO, DESAGUE CROMO, ADJUNTAR IMAGEN EN OFERTA.SHOWER DOOR(PARA DUCHA) OPCION N° 1 $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
30201605
Comedores1UnidadCOMEDOR DE MADERA EXCELENTE CALIDAD, ENTARUGADO, ENCALADO COLOR CAFE, 6 SILLAS CON TAPIZ EN PU CAFE, DE 160X90CM, ADJUNTAR IMAGEN EN OFERTA.COMEDOR 6 SILLAS PU CAFE (FACTURA FORA ELECTRONICA INMEDIATA. (VER CATALOGO ESPECIAL ARMADA) (VER MINIMO ORDEN DE COMPRA EN DESCRIPCION) $ 285.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000
56111703
Mueble de almacenaje no modular2UnidadDESPENSERO 2 PUERTAS, REPISAS INTERIORES SIN DIVISION CENTRAL ALTO 185CMX 61CM ANCHO X 31CM FONDO APROX.(TIPO MOBIKIT COD.571768) COLOR CAFE O SIMILAR, ADJUNTAR IMAGEN EN OFERTA.DESPENSERO 2 PUERTAS. VER CATALOGO ESPECIAL ARMADA $ 92.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000
56111703
Mueble de almacenaje no modular8UnidadMUEBLE MURAL DE COCINA BUENA CALIDAD COLOR CAFE O OPCION DE 80X30X63CM APROX., ADJUNTAR IMAGEN EN OFERTA.MURAL COCINA EN JUEGO CON DESPENSERO, VER CATALOGO ESPECIAL ARMADA $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.000 $ 416.000
Total Neto $ 1.155.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.155.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.