Orden de Compra. Nº3197-326-CM17 "MAT. PLANTA TRATAMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3197-326-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2017
Nombre de la Orden de Compra MAT. PLANTA TRATAMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.962.600-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.962.600-1
Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 27997,2182
Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-11-2017
TítuloDescripción
DESPACHO

ENTREGAR EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MAGALLANES

DIRECCIÓN: AV. MANUEL BULNES #5376, PUNTA ARENAS

A NOMBRE DE CRHISTIAN PEZOA PEREZ (GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS), FONO CONTACTO 987681782

en caso de no encontrarse el Sr. Crhistian Pessoa Perez, entregar al Guarda Almacén de Guardia o contactarse al 990454455.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13102019
2239-10-LP12
Polietileno de densidad media (MDPE)20 (990210) POLIETILENO SM TRANSPARENTE X METRO LINEAL METRO LINEAL 1007310(990210) POLIETILENO SM TRANSPARENTE X METRO LINEAL METRO LINEAL; Código: 73772-0;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
40142311
2239-10-LP12
Medio acoplamiento de tubería4 (990725) TEE PVC TIGRE SANITARIO 40 X 40 MM UNIDAD 1007888(990725) TEE PVC TIGRE SANITARIO 40 X 40 MM UNIDAD; Código: 27081-4;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.628 $ 2.628
46182305
2239-10-LP12
Cordón con autorecogida2 (1017939) CORDÓN ELFLE ELFLE CORDÓN HO5VV-F NEGRO 3X1,50MM X 20M 1037966(1017939) CORDÓN ELFLE ELFLE CORDÓN HO5VV-F NEGRO 3X1,50MM X 20M; Código: 11935-0;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.300 $ 31.300
11121611
2239-10-LP12
Tablero de partículas5 (1018357) AGLOMERADO DESNUDO MASISA PLACA MDF 12MM 152X244 CM 1038421(1018357) AGLOMERADO DESNUDO MASISA PLACA MDF 12MM 152X244 CM; Código: 33011-6;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.345 $ 72.345
31161606
2239-10-LP12
Cerrojos de puerta1 (1029951) CERROJO SCANAVINI SCAN 1070-AZ UNIDAD 1050237(1029951) CERROJO SCANAVINI SCAN 1070-AZ UNIDAD; Código: 77211-9;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.288 $ 23.288
Total Neto $ 150.361
Descuento $ 3.007
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.997
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 175.351


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.