Orden de Compra. Nº3197-50-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3197-25-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3197-50-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3197-25-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MANTENIMIENTO GENERAL, DESPACHAR A CENTRO DE ABASTECIMIENTO MAGALLANES UBICADO EN JURGENSEN 998 PTA. ARENAS. COORDINAR ENTREGA CON EL SR. RAFAEL VALENZUELA AL 09-1406373
Proveniente de Licitación 3197-25-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.962.600-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.962.600-1
Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 3628,05
Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pasta muro f-6 marca tajamar11BolsaPasta muro f-6 marca tajamarBOLSA PASTA MURO DE 1 KG $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.070 $ 4.070
31211507
Pintura spray alta temperatura negro 485ml.2TarroPintura spray alta temperatura negro 485ml.SPRAY ALTA TEMPÈRATURA COLOR NEGRO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
31162003
Clavo cte 1" marca inchalam1kilogramoClavo cte 1" marca inchalamCLAVOS DE 1" $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
47131501
huaipe siminiza blanco0,5kilogramohuaipe siminiza blancoWIPE DE SEDA BLANCO $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575 $ 575
31211803
Diluyente duco piroxilina envase 1lt.3LitroDiluyente duco piroxilina envase 1lt.DILUYENTE PIROXILINA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31211704
Sellador piroxilina p/madera1LitroSellador piroxilina p/maderaSELLADOR PARA MADERA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
31201515
Cinta enmascarar 24mmx40mt.11RolloCinta enmascarar 24mmx40mt.CINTA DE PAPEL ENGOMADO PARA ENMASCARAR 1" (PARA PINTADO) $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
Total Neto $ 19.095
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 3.628
TOTAL OC $ 22.723


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.