Orden de Compra. Nº3197-78-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3197-22-L111"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3197-78-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3197-22-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3197-22-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.962.600-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.962.600-1
Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 78584
Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-05-2011
TítuloDescripción
FECHA DE ENTREGA Y LUGAR

ENTREGAR MAT. EN CENTRO DE ABAST. ALM. DE DESPACHO, EN AV. MANUEL BULNES N° 5376 TRES PUENTES, EN PTA ARENAS, EL DIA 16  MAYO COORDINAR CON SR. MAURICIO LOPEZ SANDOVAL AL FONO N° 62721955

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad de Inversiones y Comercio B&S Ltda.
Razón Social SOC DE INVERSIONES Y COMERCIO B & S LIMITADA
R.U.T. 77.847.760-2
Sucursal Sociedad de Inversiones y Comercio B&S Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111508
Sierras2UnidadSIERRAS DE 7/14 C/36 DIENTES.SIERRAS DE 7/14 C/36 DIENTES. $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
40151724
Piezas de repuesto de la bomba de dosificación2Kitkit dab 80/180xm unión 1.1/4 " 220V MARCA DABkit dab 80/180xm unión 1.1/4 " 220V MARCA DAB $ 184.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.000 $ 368.000
31201503
Cintas adhesivas de protección2RolloTAPACANTO MELAMINA BLANCA ENCO 50 MT.TAPACANTO MELAMINA BLANCA ENCO 50 MT. $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 413.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.584
TOTAL OC $ 492.184


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.