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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3197-78-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3197-22-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3197-22-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
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R.U.T. |
61.962.600-1 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. MIRAMAR 102 |
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Comuna |
Cabo de Hornos
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Impuesto |
78584 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. MIRAMAR 102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-05-2011 |
| FECHA DE ENTREGA Y LUGAR | ENTREGAR MAT. EN CENTRO DE ABAST. ALM. DE DESPACHO, EN AV. MANUEL BULNES N° 5376 TRES PUENTES, EN PTA ARENAS, EL DIA 16 MAYO COORDINAR CON SR. MAURICIO LOPEZ SANDOVAL AL FONO N° 62721955 |
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Proveedor |
Sociedad de Inversiones y Comercio B&S Ltda. |
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Razón Social |
SOC DE INVERSIONES Y COMERCIO B & S LIMITADA
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R.U.T. |
77.847.760-2 |
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Sucursal |
Sociedad de Inversiones y Comercio B&S Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27111508
| Sierras | 2 | Unidad | SIERRAS DE 7/14 C/36 DIENTES. | SIERRAS DE 7/14 C/36 DIENTES. |
$ 13.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.600
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$ 27.600
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40151724
| Piezas de repuesto de la bomba de dosificación | 2 | Kit | kit dab 80/180xm unión 1.1/4 " 220V MARCA DAB | kit dab 80/180xm unión 1.1/4 " 220V MARCA DAB |
$ 184.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 368.000
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$ 368.000
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31201503
| Cintas adhesivas de protección | 2 | Rollo | TAPACANTO MELAMINA BLANCA ENCO 50 MT. | TAPACANTO MELAMINA BLANCA ENCO 50 MT. |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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Total Neto
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$ 413.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.584
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$ 492.184
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.