Orden de Compra. Nº3197-95-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3197-40-L115"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3197-95-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-09-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3197-40-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3197-40-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.962.600-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.962.600-1
Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102
Comuna *
Impuesto 36879
Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-10-2015
TítuloDescripción
LUGAR DE ENTREGA

Productos deben ser entregados en Centro de Abastecimiento de Magallanes, ubicado en Avenida Manuel Bulnes 5376, Tres Puentes, Punta Arenas.

Contacto: Mario Muñoz Romero

Fono: 87681782

Nota: En caso de no encontrarse el Sr. Mario Muñoz, solicitar la recepción de parte del guardalmacén de guardia del Centro de Abastecimiento, de no realizar la entrega producto de la no recepción solicito informar al fono: 09-65103502, al Sr. Jorge González.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Vasquez San Martin
Razón Social LUIS ALEJANDRO VASQUEZ SAN MARTIN
R.U.T. 12.377.294-6
Sucursal Luis Vasquez San Martin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162803
Grilletes26UnidadGRILLETES GIRATORIOS A.R. G-402C HDG 16MM (5/8")Destorcedor ojo-ojo de 2 largo total $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
31151503
Cuerda de polipropileno5RolloDRIZA POLIPROPILENO TRENZADO 6.00MM (200 MTS X ROLLO)Driza de polipropileno trenzada de 6mm, rollo de 200 mts $ 27.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.500 $ 139.500
Total Neto $ 194.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.879
TOTAL OC $ 230.979


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.