|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3200-2-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
05-01-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CARNES FRESCAS ELEAM LONCOCHE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3203-175-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
|
|
R.U.T. |
69.191.100-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Bulnes Nº 385 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
|
|
R.U.T. |
69.191.100-4 |
|
Dirección de Facturación |
anibal pinto 0355 |
|
Comuna |
Loncoche
|
|
Impuesto |
31345,8487394 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
anibal pinto 0355 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
06-01-2023 |
|
|
|
Proveedor |
Benedicto |
|
Razón Social |
ERNA DEL ROSARIO LEIVA SILVA
|
|
R.U.T. |
6.253.619-5 |
|
Sucursal |
Benedicto |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50112001
| Carnes frescas procesadas y preparadas | 1 | Unidad no definida | Sobrecostilla: 6 KILOS
Posta negra molida: 9 KILOS
Guatitas: 6 KILOS | Sobrecostilla
9.990 k. 6.050
Total $. 60.440
Posta negra molida
11.590 k. 9.085 kg
Total $. 105.295
Guatitas
4.990 k. 6.130 kg.
Total $. 30.589
|
$ 164.978,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 164.978
|
$ 164.978
|
|
|
Total Neto
|
$ 164.978
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 31.346
|
|
$ 196.324
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.