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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3200-421-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3200-433-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
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R.U.T. |
69.191.100-4 |
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Dirección de Facturación |
anibal pinto 0355 |
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Comuna |
Loncoche
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Impuesto |
113962 |
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Dirección de Envío de la Factura |
anibal pinto 0355 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-07-2024 |
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Proveedor |
comercializadora fennix spa |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA FENNIX SPA
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R.U.T. |
77.939.068-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
comercializadora fennix spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131830
| Productos de limpieza de muebles | 1 | Unidad | se adjunta requerimientos administrativos para la compra ágil, se adjunta listado de productos de aseo se solicita adjuntar cotización formal con detalle de cada producto con su precio respectivo, imagen referencial de los productos, se prevalecerán a proveedores locales o regionales (comprobable chile proveedores), al momento de entregar debe ir el detalle de cada producto en la facturación consistente con la cotización presentada | |
$ 599.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 599.800
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$ 599.800
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Total Neto
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$ 599.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 113.962
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$ 713.762
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.