|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3200-6-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-02-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3200-3-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3200-3-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Loncoche
|
|
R.U.T. |
69.191.100-4 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes Nº 385 |
|
Comuna |
Loncoche
|
|
Impuesto |
85500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes Nº 385 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| forma de pago y forma de entrega | pago contra factura con la recepción conforme de los productos y la factura adjunta.-
flete de cargo del proveedor.-
despachar a calle buenos aires 310 esquina pedro montt loncoche, depto. salud municipal. |
|
|
Proveedor |
Instituto Sanitas S.A. |
|
Razón Social |
INSTITUTO SANITAS S A
|
|
R.U.T. |
90.073.000-4 |
|
Sucursal |
Instituto Sanitas S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51142149
| Glucosamina | 10000 | Comprimido | | artrosol 10.000 cm. |
$ 45,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 450.000
|
$ 450.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 450.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 85.500
|
|
$ 535.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.