Orden de Compra. Nº3201-1034-SE19 "72 COLACIONES EN BOLSA N° 1 LICEO ANDRES BELLO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3201-1034-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2019
Nombre de la Orden de Compra 72 COLACIONES EN BOLSA N° 1 LICEO ANDRES BELLO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3203-78-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
R.U.T. 69.191.100-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 590, segundo piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
R.U.T. 69.191.100-4
Dirección de Facturación Arturo Prat 590, segundo piso
Comuna Loncoche
Impuesto 17168,4
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 590, segundo piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Panaderia provisiones y fábrica de empanadas Mily
Razón Social IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN
R.U.T. 10.338.708-6
Sucursal Panaderia provisiones y fábrica de empanadas Mily
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio72Unidad no definidaCOLACIONES EN BOLSA N° 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS VIGENTE PARA ENTREGAR EN LICEO POLITÉCNCO ANDRES BELLO EL DIA JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 08:00 HRS. INCLUYE: 1 SANDWICH JAMON-QUESO, 1 JUGO, 1 BARRA CEREAL , 1 FRUTA PLATANO O MANZANA, 2 SERVILCOLACIONES EN BOLSA N° 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS VIGENTE PARA ENTREGAR EN LICEO POLITÉCNCO ANDRES BELLO EL DIA JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 08:00 HRS. INCLUYE: 1 SANDWICH JAMON-QUESO, 1 JUGO, 1 BARRA CEREAL , 1 FRUTA PLATANO O MANZANA, 2 $ 1.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.360 $ 90.360
Total Neto $ 90.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.168
TOTAL OC $ 107.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.