Orden de Compra. Nº3201-157-SE21 "MATERIAL REPARACIONES ESCUELA ARAUCARIAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3201-157-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL REPARACIONES ESCUELA ARAUCARIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3203-183-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
R.U.T. 69.191.100-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 590, segundo piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220401024 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
R.U.T. 69.191.100-4
Dirección de Facturación Arturo Prat 590, segundo piso
Comuna Loncoche
Impuesto 85440,34
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 590, segundo piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-03-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria el martillo
Razón Social COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HERMANOS LIMI
R.U.T. 76.638.790-k
Sucursal ferreteria el martillo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103301
Moldura de aluminio80Unidad no definidaBUSEL MOLDURA NOMASTYL BUSEL MOLDURA NOMASTYL $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.280 $ 151.280
11121610
Maderas duras30Unidad no definidaGUARDAPOLVO GUARDAPOLVO $ 2.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.210 $ 69.210
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10Unidad no definidaSILICONA SIKA SILICONA SIKA $ 2.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.180 $ 28.180
31211505
Pinturas aceitosas2Unidad no definidaTRICOLOR ESMALTE AL AGUA TRICOLOR ESMALTE AL AGUA $ 95.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.992 $ 190.992
31161503
Clavo-tornillo8Unidad no definidaTORNILLO TORNILLO $ 1.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.024 $ 10.024
Total Neto $ 449.686
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.440
TOTAL OC $ 535.126


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.