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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3201-28-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-02-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
materiales de aseo, Escuela Esp. We Nepen |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3199-6-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Loncoche
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R.U.T. |
69.191.100-4 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 590, segundo piso |
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Comuna |
Loncoche
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Impuesto |
31501,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 590, segundo piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-02-2010 |
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Proveedor |
Ferretería y Abarrotes La Olleta |
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Razón Social |
ALBERTO ARMANDO BARNERT ACUNA
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R.U.T. |
6.272.039-5 |
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Sucursal |
Ferretería y Abarrotes La Olleta |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12181501
| Ceras sintéticas | 1 | Unidad no definida | compra de baldes de cera, escobillones, kilos de detergente, paños para limpiar, paquetes de bolsas de basura, barras de jabón, pares de guantes, palas y limpia muebles para la Escuela Especial We Nepen | compra de baldes de cera, escobillones, kilos de detergente paños para limpiar, paquetes de bolsas de basura, barras de jabón, pares de guantes, palas y limpia muebles para la Escuela Especial We Nepen |
$ 165.798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 165.798
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$ 165.798
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Total Neto
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$ 165.798
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.502
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$ 197.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.