|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3201-902-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-09-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Barras y soportes parqa cortinas Esc. Araucarias |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3199-8-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Loncoche
|
|
R.U.T. |
69.191.100-4 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 590, segundo piso |
|
Comuna |
Loncoche
|
|
Impuesto |
14305,898 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 590, segundo piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
27-09-2012 |
|
|
|
Proveedor |
ferreteria el martillo |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HERMANOS LIMI
|
|
R.U.T. |
76.638.790-k |
|
Sucursal |
ferreteria el martillo |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44111910
| Colgadores | 60 | Unidad no definida | 60 Soportes simples para barras | 60 Soportes simples para barras |
$ 546,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.760
|
$ 32.773
|
30101606
| Barras de aluminio | 20 | Unidad no definida | 20 Barras de 3,00 Metros cada una, para cortina | 20 Barras de 3,00 Metros cada una, para cortina |
$ 2.126,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.520
|
$ 42.521
|
|
|
Total Neto
|
$ 75.294
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.306
|
|
$ 89.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.