Orden de Compra. Nº3202-112-AG26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ALCALDÍA DE MAR DE QUEILEN, por invitación a compra ágil: 3202-123-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3202-112-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ALCALDÍA DE MAR DE QUEILEN, por invitación a compra ágil: 3202-123-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
R.U.T. 61.102.120-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
R.U.T. 61.102.120-8
Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85
Comuna Castro
Impuesto 35349,69
Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA ISLA SPA
Razón Social PATIO CONSTRUCTOR Y FERRETERIA LA ISLA SPA
R.U.T. 77.559.373-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA ISLA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas3Unidad no definidaAGUARRAS 1 LT, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.059 $ 7.059
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHA 3", SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRODILLO 23CM/25MM, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS  $ 3.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.396
86131502
Pintura2Unidad no definidaESMALTE SINTETICO AZUL, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS  $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580
86131502
Pintura1Unidad no definidaESMALTE AL AGUA BLANCO, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS  $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.647 $ 17.647
86131502
Pintura1Unidad no definidaCARBOLINEO REFORZADO, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS  $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
86131502
Pintura1Unidad no definidaBARNIZ MARINO BRILLANTE, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
86131502
Pintura1Unidad no definidaESMALTE AL AGUA MARFIL, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS  $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.647 $ 17.647
86131502
Pintura2Unidad no definidaESMALTE AL AGUA BLANCO, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS  $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.294 $ 35.294
86131502
Pintura1Unidad no definidaOLEO BRILLANTE BLANCO, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS  $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.647 $ 17.647
86131502
Pintura1Unidad no definidaOLEO BRILLANTE NEGRO, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS  $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
Total Neto $ 186.051
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.350
TOTAL OC $ 221.401


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.