Orden de Compra. Nº
3202-112-AG26
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ALCALDÍA DE MAR DE QUEILEN, por invitación a compra ágil: 3202-123-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3202-112-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ALCALDÍA DE MAR DE QUEILEN, por invitación a compra ágil: 3202-123-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
R.U.T.
61.102.120-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
R.U.T.
61.102.120-8
Dirección de Facturación
CALLE PEDRO MONTT Nº 85
Comuna
Castro
Impuesto
35349,69
Dirección de Envío de la Factura
CALLE PEDRO MONTT Nº 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LA ISLA SPA
Razón Social
PATIO CONSTRUCTOR Y FERRETERIA LA ISLA SPA
R.U.T.
77.559.373-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LA ISLA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas
3
Unidad no definida
AGUARRAS 1 LT, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.059
$ 7.059
31211904
Brochas
4
Unidad no definida
BROCHA 3", SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad no definida
RODILLO 23CM/25MM, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS
$ 3.698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.396
$ 7.396
86131502
Pintura
2
Unidad no definida
ESMALTE SINTETICO AZUL, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS
$ 24.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.580
$ 49.580
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
ESMALTE AL AGUA BLANCO, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.647
$ 17.647
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
CARBOLINEO REFORZADO, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.185
$ 12.185
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
BARNIZ MARINO BRILLANTE, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
ESMALTE AL AGUA MARFIL, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.647
$ 17.647
86131502
Pintura
2
Unidad no definida
ESMALTE AL AGUA BLANCO, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.294
$ 35.294
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
OLEO BRILLANTE BLANCO, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.647
$ 17.647
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
OLEO BRILLANTE NEGRO, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS
$ 6.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.050
$ 6.050
Total Neto
$ 186.051
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.350
TOTAL OC
$ 221.401
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.