Orden de Compra. Nº3202-177-AG26 "SERVICIO PEDIDO MATERIAL SANBA PARA CARRO DE ARRASTRE L-1650 PERTENECIENTE A LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO por invitación a compra ágil: 3202-194-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3202-177-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PEDIDO MATERIAL SANBA PARA CARRO DE ARRASTRE L-1650 PERTENECIENTE A LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO por invitación a compra ágil: 3202-194-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
R.U.T. 61.102.120-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
R.U.T. 61.102.120-8
Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85
Comuna Castro
Impuesto 44460
Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JCA SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA JCA SPA
R.U.T. 77.329.658-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JCA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía2UnidadNEUMATICOS 235/75 R17.5 18 PR ASR35. CON MONTAJE SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. ADJUNTAR COTIZACIÓN Y COMPLETAR ANEXO A, DE LO CONTRARIO LAS OFERTAS SERÁN DECLARADAS INADMISIBLES.  $ 117.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000
Total Neto $ 234.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.460
TOTAL OC $ 278.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.