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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3202-188-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAPUERTOANC - SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA VEHÍCULO FISCAL L-498. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
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R.U.T. |
61.102.120-8 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO MONTT N° 85 |
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Comuna |
Castro
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Impuesto |
121520,77 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO MONTT N° 85 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA |
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Razón Social |
AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA
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R.U.T. |
93.688.000-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101702
| Vehículos de policía | 1 | Unidad | Cambio de gomas correderas de vidrios delanteros (derecha e izquierda).
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$ 99.374,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.374
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$ 99.374
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25101702
| Vehículos de policía | 1 | Unidad | Cambio motor eléctrico del alza vidrio de la puerta delantera lado del copiloto. | |
$ 198.809,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 198.809
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$ 198.809
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Total Neto
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$ 298.183
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 341.400
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IVA 19 %
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$ 121.521
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$ 761.104
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.