Orden de Compra. Nº3202-253-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3202-21-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3202-253-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3202-21-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3202-21-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
R.U.T. 61.102.120-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE PEDRO MONTT Nº 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3202-253-SE21 del sistema CGU PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
R.U.T. 61.102.120-8
Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85
Comuna Castro
Impuesto 1754986,68
Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Telefónica del Sur S.A.- Casa Matriz
Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.
R.U.T. 90.299.000-3
Sucursal Telefónica del Sur S.A.- Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111502
Servicios telefónicos de larga distancia1UnidadSERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO Y REPARTICIONES DEPENDIENTES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.Oferta considera servicios solicitados por un periodo de 36 meses. Se presenta el monto total valor NETO, correspondiente al periodo $ 9.236.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.236.772 $ 9.236.772
Total Neto $ 9.236.772
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.754.987
TOTAL OC $ 10.991.759


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.