Orden de Compra. Nº3202-300-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DATAMAR2 / 3202-256-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3202-300-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DATAMAR2 / 3202-256-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
R.U.T. 61.102.120-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
R.U.T. 61.102.120-8
Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85
Comuna Castro
Impuesto 126972,06
Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA - Casa Matriz
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LIMITADA
R.U.T. 78.263.170-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DATAMAR2 SEGUN DETALLE DE MATERIALES EN TERMINOS DEL REFERENCIA. PROVEEDOR DEBE INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y COMPLETAR ANEXO A, DE LO CONTRARIO LAS OFERTAS SERÁN DECLARADAS INADMISIBLES.   $ 668.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.274 $ 668.274
Total Neto $ 668.274
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.972
TOTAL OC $ 795.246


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.