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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3202-339-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE REPARACIÓN 02 ESCOTILLAS UNIDAD MARÍTIMA LSR 1703 PELLUHUE. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
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R.U.T. |
61.102.120-8 |
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Dirección de Facturación |
CALLE PEDRO MONTT Nº 85 |
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Comuna |
Castro
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Impuesto |
123500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE PEDRO MONTT Nº 85 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-12-2023 |
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Proveedor |
Nautica Los Elefantes |
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Razón Social |
CENTRO NAUTICO LOS ELEFANTES LIMITADA
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R.U.T. |
76.080.015-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Nautica Los Elefantes |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25111913
| Escotillas de cubierta | 1 | Unidad | SERVICIO DE REPARACIÓN DE 02 ESCOTILLAS COMPARTIMIENTOS ESTANCO DE UNIDAD MARÍTIMA LSR 1703 PELLUHUE DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:
- REPARACIÓN E INSTALACIÓN ESTRIBO ESCOTILLA VOID PROA.
- MANTENCIÓN ESCOTILLA VOID CENTRAL. | SERVICIO DE REPARACIÓN DE 02 ESCOTILLAS COMPARTIMIENTOS ESTANCO DE UNIDAD MARÍTIMA LSR 1703 PELLUHUE DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:
- REPARACIÓN E INSTALACIÓN ESTRIBO ESCOTILLA VOID PROA.
- MANTENCIÓN ESCOTILLA VOID CENTRAL. |
$ 650.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 650.000
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$ 650.000
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Total Neto
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$ 650.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 123.500
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$ 773.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.