Orden de Compra. Nº
3202-416-MC18
"
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA MANTENCION Y REP.
"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3202-416-MC18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA MANTENCION Y REP.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
R.U.T.
61.102.120-8
Dirección de Unidad de Compra
CALLE PEDRO MONTT Nº 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220401201121141x del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
R.U.T.
61.102.120-8
Dirección de Facturación
CALLE PEDRO MONTT Nº 85
Comuna
Castro
Impuesto
76893,76
Dirección de Envío de la Factura
CALLE PEDRO MONTT Nº 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ
Razón Social
OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ
R.U.T.
4.115.412-8
Sucursal
OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
12
Unidad
ENCHUFE HEMBRA COTIZACIÓN N°4794
ENCHUFE HEMBRA COTIZACIÓN N°4794
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.072
$ 9.072
31211904
Brochas
50
Unidad
OVEROL DE PAPEL BLANCO COTIZACIÓN N°4794
OVEROL DE PAPEL BLANCO COTIZACIÓN N°4794
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.550
$ 73.550
31211904
Brochas
20
Unidad
CORDON ARTEFACTO 3 X 2.5 COTIZACIÓN N°4794
CORDON ARTEFACTO 3 X 2.5 COTIZACIÓN N°4794
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
31211904
Brochas
7
Unidad
AGUARRAS PASSOL 5 LT SEGUN COTIZACION N°4794
AGUARRAS PASSOL 5 LT SEGUN COTIZACION N°4794
$ 5.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.646
$ 37.646
31211904
Brochas
55
Unidad
BROCHA ESTAMPA 2" SEGUN COTIZACION N°4794
BROCHA ESTAMPA 2" SEGUN COTIZACION N°4794
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.580
$ 41.580
31211904
Brochas
24
Unidad
VERSACHEM LIMPIA C/ELECTRICO COTIZACIÓN N°4794
VERSACHEM LIMPIA C/ELECTRICO COTIZACIÓN N°4794
$ 3.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.704
$ 85.704
31211904
Brochas
40
Unidad
ESPÁTULA ACERO SEGÚN COTIZACIÓN N°4794
ESPÁTULA ACERO SEGÚN COTIZACIÓN N°4794
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
31211904
Brochas
60
Unidad
BROCHA ESTAMPA 3" SEGUN COTIZACION N°4794
BROCHA ESTAMPA 3" SEGUN COTIZACION N°4794
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.740
$ 85.740
31211904
Brochas
2
Unidad
CORDEL POLITELINENO 10 MM AMARILLO COTIZACIÓN N°4794
CORDEL POLITELINENO 10 MM AMARILLO COTIZACIÓN N°4794
$ 4.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.412
$ 9.412
Total Neto
$ 404.704
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 76.894
TOTAL OC
$ 481.598
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.