Orden de Compra. Nº3202-416-MC18 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA MANTENCION Y REP."
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3202-416-MC18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA MANTENCION Y REP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
R.U.T. 61.102.120-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE PEDRO MONTT Nº 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220401201121141x del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
R.U.T. 61.102.120-8
Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85
Comuna Castro
Impuesto 76893,76
Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ
Razón Social OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ
R.U.T. 4.115.412-8
Sucursal OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas12UnidadENCHUFE HEMBRA COTIZACIÓN N°4794ENCHUFE HEMBRA COTIZACIÓN N°4794 $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.072
31211904
Brochas50UnidadOVEROL DE PAPEL BLANCO COTIZACIÓN N°4794OVEROL DE PAPEL BLANCO COTIZACIÓN N°4794 $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.550 $ 73.550
31211904
Brochas20UnidadCORDON ARTEFACTO 3 X 2.5 COTIZACIÓN N°4794CORDON ARTEFACTO 3 X 2.5 COTIZACIÓN N°4794 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31211904
Brochas7UnidadAGUARRAS PASSOL 5 LT SEGUN COTIZACION N°4794AGUARRAS PASSOL 5 LT SEGUN COTIZACION N°4794 $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.646 $ 37.646
31211904
Brochas55UnidadBROCHA ESTAMPA 2" SEGUN COTIZACION N°4794BROCHA ESTAMPA 2" SEGUN COTIZACION N°4794 $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.580 $ 41.580
31211904
Brochas24UnidadVERSACHEM LIMPIA C/ELECTRICO COTIZACIÓN N°4794VERSACHEM LIMPIA C/ELECTRICO COTIZACIÓN N°4794 $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.704 $ 85.704
31211904
Brochas40UnidadESPÁTULA ACERO SEGÚN COTIZACIÓN N°4794ESPÁTULA ACERO SEGÚN COTIZACIÓN N°4794 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
31211904
Brochas60UnidadBROCHA ESTAMPA 3" SEGUN COTIZACION N°4794BROCHA ESTAMPA 3" SEGUN COTIZACION N°4794 $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.740 $ 85.740
31211904
Brochas2UnidadCORDEL POLITELINENO 10 MM AMARILLO COTIZACIÓN N°4794CORDEL POLITELINENO 10 MM AMARILLO COTIZACIÓN N°4794 $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412
Total Neto $ 404.704
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.894
TOTAL OC $ 481.598


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.