Orden de Compra. Nº3202-417-CM18 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA UU.RR DEPENDIENTES"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3202-417-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA UU.RR DEPENDIENTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
R.U.T. 61.102.120-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE PEDRO MONTT Nº 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3202-417-cm18 del sistema cgu.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
R.U.T. 61.102.120-8
Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85
Comuna Castro
Impuesto 284833
Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
2239-7-LP12
Jabones20 (1029269 )JABÓN DE TOCADOR TREMEX CON GLICERINA MANZANA 5 LITROS UNIDAD 1049564(1029269) JABÓN DE TOCADOR TREMEX CON GLICERINA MANZANA 5 LITROS UNIDAD; Código: 91611MZ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.380 $ 87.380
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico100 (976585 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 500 METROS NATURAL PAQUETE DE 4 ROLLOS 991585(976585) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 500 METROS NATURAL PAQUETE DE 4 ROLLOS; Código: 85555; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas120 (976422 )LIMPIAVIDRIO TREMEX 500 CC CON GATILLO 500 CC 991422(976422) LIMPIAVIDRIO TREMEX 500 CC CON GATILLO 500 CC; Código: 76901; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.200 $ 127.200
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general24 (387217 )LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272(387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT ; Código: 25530PR; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.480 $ 81.480
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos60 (977243 )LAVALOZA TREMEX LAVALOZA 5000 CC 992243(977243) LAVALOZA TREMEX LAVALOZA 5000 CC; Código: 76897; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.740 $ 250.740
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos48 (1355040 )CERA TREMEX LIQUIDA INCOLORA 900 CC UNIDAD 1381440(1355040) CERA TREMEX LIQUIDA INCOLORA 900 CC UNIDAD; Código: 98176INC; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.920 $ 67.920
0
2239-7-LP12
 300 (977056 )BOLSA SUPERIOR 80 X 110 CM ROLLO 10 UNIDADES 992056(977056) BOLSA SUPERIOR 80 X 110 CM ROLLO 10 UNIDADES; Código: 81140; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.400 $ 284.400
Total Neto $ 1.499.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 284.833
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.783.953


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.