Orden de Compra. Nº3202-418-CM18 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA UU.RR DEPENDIENTES"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3202-418-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA UU.RR DEPENDIENTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
R.U.T. 61.102.120-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE PEDRO MONTT Nº 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3202-418-cm18 del sistema cgu.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
R.U.T. 61.102.120-8
Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85
Comuna Castro
Impuesto 277543
Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel400 (1031809 )SERVILLETA DE PAPEL ELITE MESA BLANCA 33 X 33 CM PAQ 50 UN 1051940(1031809) SERVILLETA DE PAPEL ELITE MESA BLANCA 33 X 33 CM PAQ 50 UN; Código: 12562; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.600 $ 153.600
47131618
2239-7-LP12
Mopas húmedas120 (975017 )MOPA FIBRO HUMEDA BLANCA ALGODON 1 UNIDAD 990017(975017) MOPA FIBRO HUMEDA BLANCA ALGODON 1 UNIDAD; Código: 24118; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.400 $ 272.400
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles60 (991826 )LUSTRAMUEBLE TREMEX TRADICIONAL 500 CC 1009208(991826) LUSTRAMUEBLE TREMEX TRADICIONAL 500 CC; Código: 76916; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.520 $ 65.520
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general120 (813369 )LIMPIADOR MULTIUSO SAPOLIO CREMA MEDIANO 750 ML 818369(813369) LIMPIADOR MULTIUSO SAPOLIO CREMA MEDIANO 750 ML ; Código: 65521; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.040 $ 146.040
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general200 (716718 )LIMPIA PISOS LYSOL MARINA 900 CC 717042(716718) LIMPIA PISOS LYSOL MARINA 900 CC; Código: 17153AM; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas30 (1523081 )GUANTES VIRUTEX LATEX TALLA L 100 UNIDADES 1525082(1523081) GUANTES VIRUTEX LATEX TALLA L 100 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.740 $ 94.740
47131603
2239-7-LP12
Esponjas100 (1367847 )ESPONJA FIBRO ABRASIVA STANDARD PACK 4 UNIDADES 1394366(1367847) ESPONJA FIBRO ABRASIVA STANDARD PACK 4 UNIDADES; Código: 86923; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400
47131811
2239-7-LP12
Productos de lavandería85 (987532 )DETERGENTE DERSA POLVO 1 KG UNIDAD 1004133(987532) DETERGENTE DERSA POLVO 1 KG UNIDAD; Código: 24401; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.490 $ 135.490
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes120 (1549032 )DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK AEROSOL RELAJACIÓN LAVANDA 226 ML UNIDAD 1550914(1549032) DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK AEROSOL RELAJACIÓN LAVANDA 226 ML UNIDAD; Código: 27346LA; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.880 $ 140.880
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl200 (1076142 )CLORO IGENIX GEL AROMA EUCALIPTUS 900 ML 1097140(1076142) CLORO IGENIX GEL AROMA EUCALIPTUS 900 ML; Código: 73315; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.600 $ 173.600
47131809
2239-7-LP12
Productos para limpiar o pulir zapatos48 (976969 )BETÚN NUGGET PASTA NEGRA 65 GR 991969(976969) BETÚN NUGGET PASTA NEGRA 65 GR ; Código: 12524NG; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.080 $ 34.080
Total Neto $ 1.460.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 277.543
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.738.293


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.