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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3202-419-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE PAPEL HIGENICO PARA UU.RR. DEPENDIENTES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
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R.U.T. |
61.102.120-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE PEDRO MONTT Nº 85 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
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R.U.T. |
61.102.120-8 |
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Dirección de Facturación |
CALLE PEDRO MONTT Nº 85 |
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Comuna |
Castro
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Impuesto |
21660 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE PEDRO MONTT Nº 85 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
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R.U.T. |
78.809.560-0 |
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704 2239-7-LP12
| Papel higiénico | 12 | | (882695 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE HOJA SIMPLE 50 M 48 ROLLOS 891743 | (882695) PAPEL HIGIÉNICO ELITE HOJA SIMPLE 50 M 48 ROLLOS; Código: 10102331; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 114.000
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$ 114.000
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Total Neto
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$ 114.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.660
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 135.660
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.