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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3202-68-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE 02 ESTUFAS A PELLET AMESTI PARA ALCADIA DE MAR DE DALCAHUE. /3202-67-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
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R.U.T. |
61.102.120-8 |
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Dirección de Facturación |
CALLE PEDRO MONTT Nº 85 |
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Comuna |
Castro
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Impuesto |
74100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE PEDRO MONTT Nº 85 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCION DE ENTREGA | Pedro Montt S/N°, Dalcahue |
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Proveedor |
Mantenciones JO |
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Razón Social |
JUAN ANTONIO ORDONEZ SALAS
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R.U.T. |
12.286.017-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mantenciones JO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40101808
| Estufas de la calefacción | 2 | Unidad | ADQUISICION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE 02 ESTUFAS A PELLET AMESTI PARA ALCADIA DE MAR DE DALCAHUE.
SEGUN TERMINOS DE REF. ADJUNTOS. | |
$ 195.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 390.000
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$ 390.000
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Total Neto
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$ 390.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.100
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$ 464.100
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.