Orden de Compra. Nº3203-752-SE13 "ADQUISICION DE INSUMOS UNID. OPERATIVA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3203-752-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-06-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS UNID. OPERATIVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3199-32-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
R.U.T. 69.191.100-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
R.U.T. 69.191.100-4
Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 385
Comuna Loncoche
Impuesto 12693,273
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad Barnert Limitada
Razón Social SOCIEDAD BARNERT LIMITADA
R.U.T. 76.125.315-8
Sucursal sociedad Barnert Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111016
Polietileno1RolloROLLO POLIETILENO EN MANGA 2 METROS DE ANCHOROLLO POLIETILENO EN MANGA 2 METROS DE ANCHO $ 66.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.807 $ 66.807
Total Neto $ 66.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.693
TOTAL OC $ 79.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.