|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3205-22-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-04-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio suministro de gas. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2945-40-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T)
|
|
R.U.T. |
61.959.900-4 |
|
Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 250 BASE NAVAL |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
1470,22 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 250 BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
07-04-2020 |
|
|
|
Proveedor |
GAS SUR S A |
|
Razón Social |
GAS SUR S A
|
|
R.U.T. |
96.853.490-4 |
|
Sucursal |
GAS SUR S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83101601
| Suministro de gas natural | 1 | Unidad no definida | SUMINISTRO GAS NATURAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS DÍAS 11-02-2020 Y 11-03-2020. AMBOS INCLUSIVE. | SUMINISTRO GAS NATURAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS DÍAS 11-02-2020 Y 11-03-2020. AMBOS INCLUSIVE. |
$ 7.738,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.738
|
$ 7.738
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.738
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.470
|
|
$ 9.208
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.