Orden de Compra. Nº3205-82-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3205-82-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T)
Razón Social INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T)
R.U.T. 61.959.900-4
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 250 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0003/2813000S8410YAA2202003000 del sistema Armada de Chile..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T)
R.U.T. 61.959.900-4
Dirección de Facturación JORGE MONTT 250 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 30324
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 250 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor apro ltda. - Casa Matriz
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD
R.U.T. 86.887.200-4
Sucursal apro ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181606
2239-10-LP12
Cubiertas de zapatos3 (1034878 )BOTÍN EDELBROCK ED-201 Nº40 1054996(1034878) BOTÍN EDELBROCK ED-201 Nº40; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 53.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 159.600
Total Neto $ 159.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.324
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 189.924


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.