|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3206-147-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-04-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3206-69-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3206-69-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Municipal |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de San Rafael
|
|
R.U.T. |
69.264.500-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA ORIENTE S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de San Rafael
|
|
R.U.T. |
69.264.500-6 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD |
|
Comuna |
San Rafael
|
|
Impuesto |
10830 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
amaropublicidad |
|
Razón Social |
MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ
|
|
R.U.T. |
13.494.806-k |
|
Sucursal |
amaropublicidad |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121702
| Juegos de bolígrafos y lápices | 300 | Unidad | LAPICERAS PASTA CON GRABADO I.MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL Y ESCUDO MUNICIPAL | LAPICERAS PASTA CON GRABADO I.MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL Y ESCUDO MUNICIPAL |
$ 190,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 57.000
|
$ 57.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 57.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.830
|
|
$ 67.830
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.