Orden de Compra. Nº3206-176-SE18 "MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Rafael
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3206-176-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-06-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Municipal
Razón Social IMunicipalidad de San Rafael
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE 2625
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de San Rafael
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Facturación AVENIDA ORIENTE 2625
Comuna San Rafael
Impuesto 46621,8487356
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ORIENTE 2625
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis
Razón Social LUIS OSVALDO AGUILAR PARRA
R.U.T. 7.498.049-K
Sucursal Luis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30141507
Aislamiento de tabla rígida20Unidad no definidaInternit de 4mm  $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.800 $ 116.807
30102212
Plancha de cinc20Unidad no definidaZinc de 3 metros  $ 6.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.580 $ 128.571
Total Neto $ 245.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.622
TOTAL OC $ 292.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.