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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3206-221-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-07-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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552578-8-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Municipal |
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Razón Social |
IMunicipalidad de San Rafael
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R.U.T. |
69.264.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA ORIENTE 2625 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de San Rafael
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R.U.T. |
69.264.500-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ORIENTE 2625 |
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Comuna |
San Rafael
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Impuesto |
41273,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ORIENTE 2625 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
servio automotriz jaime villar |
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Razón Social |
JAIME OSVALDO VILLAR BRAVO
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R.U.T. |
14.511.549-3 |
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Sucursal |
servio automotriz jaime villar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40161504
| Filtros de aceite | 1 | Unidad no definida | REPUESTOS | |
$ 145.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.800
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$ 145.800
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad no definida | MANO DE OBRA, según Presupuestos Nº 82 | |
$ 71.428,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.428
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$ 71.428
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Total Neto
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$ 217.228
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.273
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$ 258.501
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.