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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3206-258-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3206-31-L125 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3206-31-L125 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
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R.U.T. |
69.264.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA ORIENTE 2625 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
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R.U.T. |
69.264.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Calle Bernardo Ohiggins 2625 |
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Comuna |
San Rafael
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Impuesto |
589000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Bernardo Ohiggins 2625 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA
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R.U.T. |
78.456.070-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 1000 | Saco | Sacos de Cemento, según bases y anexos | CEMENTO ESPECIAL SAN JUAN UNACEM 25 KG |
$ 3.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.100.000
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$ 3.100.000
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Total Neto
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$ 3.100.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 589.000
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$ 3.689.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.