Orden de Compra. Nº3206-427-SE14 "MATERIALES FERIA NAVIDEÑA"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Rafael
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3206-427-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERIA NAVIDEÑA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Municipal
Razón Social IMunicipalidad de San Rafael
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE 2625
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de San Rafael
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Facturación AVENIDA ORIENTE 2625
Comuna San Rafael
Impuesto 39660,5031
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ORIENTE 2625
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC BASCUNAN HERNANDEZ LTDA
Razón Social SOC BASCUNAN HERNANDEZ LIMITADA
R.U.T. 78.314.280-5
Sucursal SOC BASCUNAN HERNANDEZ LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151803
Construcción o creación de stands de feria1Unidad no definidaSe requiere adquirir Materiales para implementar la Feria Navideña  $ 208.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.739 $ 208.739
Total Neto $ 208.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.661
TOTAL OC $ 248.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.