Orden de Compra. Nº3206-90-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3206-29-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Rafael
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3206-90-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3206-29-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3206-29-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Municipal
Razón Social IMunicipalidad de San Rafael
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de San Rafael
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD
Comuna San Rafael
Impuesto 596,98
Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-03-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVOPLAST LTDA. - Casa Matriz
Razón Social
R.U.T. 77.859.490-0
Sucursal NOVOPLAST LTDA. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico2TiraTubo de PVC de 3 metros por 75 mm.  $ 1.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.142 $ 3.142
Total Neto $ 3.142
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 597
TOTAL OC $ 3.739


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.