Orden de Compra. Nº3207-12-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3207-5-L110"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA III ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3207-12-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3207-5-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3207-5-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MEDICINA PREVENTIVA IIIa ZONA NAVAL
Razón Social SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA III ZONA NAVAL
R.U.T. 61.928.100-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA III ZONA NAVAL
R.U.T. 61.928.100-4
Dirección de Facturación Avda. Bulnes 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 57399
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chilefog
Razón Social COM E IND CHILEFOG SA
R.U.T. 76.634.380-5
Sucursal Chilefog
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271802
Nebulizadores o accesorios1UnidadNEBULIZADOR U.L.V.,MODELO HURRICANE ULTRA 2796  $ 302.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.100 $ 302.100
Total Neto $ 302.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.399
TOTAL OC $ 359.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.