Orden de Compra. Nº3208-101-SE12 "REPARACION CAMIONETA FISCAL L-495"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3208-101-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2012
Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA FISCAL L-495
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3208-21-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98
Comuna Iquique
Impuesto 44332,32
Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MITPONY
Razón Social LUIS ALBERTO QUEZADA FUENTES
R.U.T. 5.393.678-4
Sucursal MITPONY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos1Unidad no definidaREPARACION SISTEMAS DE FRENOS DE LA CAMIONETA FISCAL L-495  $ 233.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.328 $ 233.328
Total Neto $ 233.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.332
TOTAL OC $ 277.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.