Orden de Compra. Nº3208-117-SE26 "VÍVERES ESPECIALES"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3208-117-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2026
Nombre de la Orden de Compra VÍVERES ESPECIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3208-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98
Comuna Iquique
Impuesto 47372,32
Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALFREDO ALEJANDRO ROJAS SALAZAR
Razón Social ALFREDO ALEJANDRO ROJAS SALAZAR
R.U.T. 16.866.775-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALFREDO ALEJANDRO ROJAS SALAZAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural8Unidad no definidaCREMA DE BATIRCREMA DE BATIR $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.232 $ 28.232
50131701
Leche o productos de mantequilla23UnidadMANTEQUILLA 125 GRSMANTEQUILLA 125 GRS $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.935 $ 30.935
50221101
Granos de Cereales7UnidadCEREAL CHOCAPICCEREAL CHOCAPIC $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.234 $ 38.234
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas19kilogramoJAMON PIERNA 200 GRSJAMON PIERNA 200 GRS $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.091 $ 51.091
50101634
Fruta fresca8kilogramoQUESO LAMINADO 500 GRSQUESO LAMINADO 500 GRS $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.224 $ 67.224
10151608
Semillas de aceite de ricino4Litro ACEITE DE OLIVA $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.612 $ 33.612
Total Neto $ 249.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.372
TOTAL OC $ 296.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.