Orden de Compra. Nº3208-137-AG23 "ADQUISICION DE PABELLONES PARA LPC SALINAS"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3208-137-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PABELLONES PARA LPC SALINAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-02-001 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98
Comuna Iquique
Impuesto 36646,82
Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASTRERIA NAVAL
Razón Social LUIS USVALDO CASTILLO nan
R.U.T. 4.129.809-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SASTRERIA NAVAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121706
Banderas3UnidadGALLARDETE MANDO A FLOTE 01 MTS.DE ACUERDO A COTIZACIÓN ENTREGADA POR EL PROVEEDOR $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
55121706
Banderas4UnidadJACK GUERRA 0,60 X 0,40 MTS.DE ACUERDO A COTIZACIÓN ENTREGADA POR EL PROVEEDOR $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.932 $ 31.932
55121706
Banderas2UnidadBANDERA ROMEO 0,60 X 0,40DE ACUERDO A COTIZACIÓN ENTREGADA POR EL PROVEEDOR $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966
55121706
Banderas2UnidadBANDERA TRIANGULAR 3° REP 0,60 X 0,40 MTS.DE ACUERDO A COTIZACIÓN ENTREGADA POR EL PROVEEDOR $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966
55121706
Banderas3UnidadPABELLON NACIONAL 0,80 X 0,54 MTS.DE ACUERDO A COTIZACIÓN ENTREGADA POR EL PROVEEDOR $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.992 $ 28.992
55121706
Banderas3UnidadPABELLON NACIONAL 1,50 X 1,00 MTS.DE ACUERDO A COTIZACIÓN ENTREGADA POR EL PROVEEDOR $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.772 $ 62.772
55121706
Banderas1UnidadGALLARDETE MANDO A FLOTE 06 MTS.DE ACUERDO A COTIZACIÓN ENTREGADA POR EL PROVEEDOR $ 23.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.750 $ 23.750
Total Neto $ 192.878
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.647
TOTAL OC $ 229.525


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.267.698-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 4.129.809-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.185.540-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.