Orden de Compra. Nº3208-151-SE25 "ARRIENDO DE IMPRESORA "
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3208-151-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE IMPRESORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98
Comuna Iquique
Impuesto 168843,577064
Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Fotocopiadoras2752UnidadCOPIAS BN SEGUN CONTRATO N°80020ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA POR CONTRATO DIRECABAS F/757023 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.512 $ 15.741
44101501
Fotocopiadoras23298UnidadCOPIAS BN SEGUN CONTRATO N°80020ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA POR CONTRATO DIRECABAS F/757023 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.788 $ 139.788
44101501
Fotocopiadoras3978UnidadCOPIAS BN SEGUN CONTRATO N°80020ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA POR CONTRATO DIRECABAS F/757023 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.900 $ 200.173
44101501
Fotocopiadoras1UnidadCOPIAS BN SEGUN CONTRATO N°80020ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA POR CONTRATO DIRECABAS F/757023 $ 514.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.734 $ 514.734
44101501
Fotocopiadoras1512UnidadCOPIAS BN SEGUN CONTRATO N° 80020ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA POR CONTRATO DIRECABAS F/757023 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.144 $ 18.214
Total Neto $ 888.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 168.844
TOTAL OC $ 1.057.494


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.