Orden de Compra. Nº3208-197-SE10 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO."
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3208-197-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98
Comuna Iquique
Impuesto 38319,295
Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TecNautica
Razón Social LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO
R.U.T. 6.012.657-7
Sucursal TecNautica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25173901
Ignición1UnidadESTATOR  $ 160.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.840 $ 160.840
39121713
Cubierta de la bobina1UnidadBOBINA TIPO LAPIZ  $ 40.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.841 $ 40.841
Total Neto $ 201.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.319
TOTAL OC $ 239.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.