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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3208-200-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-09-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE GRUA PARA TRASLADO DE BOYA ESMERALDA DE RESPETO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
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R.U.T. |
61.102.083-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
JORGE BARRERA 98 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
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R.U.T. |
61.102.083-K |
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Dirección de Facturación |
JORGE BARRERA 98 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
40559,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE BARRERA 98 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-09-2021 |
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Proveedor |
Rolando |
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Razón Social |
SERVICIO TECNICO CTELEC EIRL
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R.U.T. |
76.881.733-2 |
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Sucursal |
Rolando |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24101623
| Grúas torre | 1 | Unidad | ARRIENDO DE GRUA PLUMA PARA DESVARADO DE BOYA ESMERALDA DE RESPETO | DE ACUERDO A COTIZACION ENTREGADA POR EL PROVEEDOR |
$ 213.470,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 213.470
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$ 213.470
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Total Neto
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$ 213.470
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.559
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$ 254.029
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.