Orden de Compra. Nº3208-255-CM17 "ADQUISICIÓN DE LENTES DE SEGURIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3208-255-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LENTES DE SEGURIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98
Comuna Iquique
Impuesto 331808,4
Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-12-2017
TítuloDescripción
LUGAR DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE, UBICADA EN JORGE BARRERA N° 98, IQUIQUE, REGIÓN DE TARAPACA.

A NOMBRE DE CARLOS ALVAREZ GUAJARDO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAJAMAR S.A
Razón Social TAJAMAR S A
R.U.T. 99.592.160-k
Sucursal TAJAMAR S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181802
2239-10-LP12
lentes de protección180 (987176) ANTEOJO SEGURIDAD NANTONG ANTIFRAGMENTARIO EARFA ANSI Z87 UNIDAD 1003684(987176) ANTEOJO SEGURIDAD NANTONG ANTIFRAGMENTARIO EARFA ANSI Z87 UNIDAD; Código: -;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.000 $ 1.764.000
Total Neto $ 1.764.000
Descuento $ 17.640
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 331.808
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.078.168


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.