Orden de Compra. Nº
3208-35-SE26
"
SUMINISTRO DE VIVERES ESPECIALES
"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3208-35-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE VIVERES ESPECIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3208-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T.
61.102.083-K
Dirección de Unidad de Compra
JORGE BARRERA 98
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T.
61.102.083-K
Dirección de Facturación
JORGE BARRERA 98
Comuna
Iquique
Impuesto
208057,9895
Dirección de Envío de la Factura
JORGE BARRERA 98
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALFREDO ALEJANDRO ROJAS SALAZAR
Razón Social
ALFREDO ALEJANDRO ROJAS SALAZAR
R.U.T.
16.866.775-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ALFREDO ALEJANDRO ROJAS SALAZAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50171550
Especias o extractos
5
Unidad no definida
MOSTAZA.
MOSTAZA.
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.725
$ 6.727
50101634
Fruta fresca
5
Caja
CAJA DE HUEVOS DE 180 NR.
CAJA DE HUEVOS DE 180 NR.
$ 33.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.065
$ 168.063
50171833
Paté u otras pastas para untar
73
Unidad
PATÉ DE TERNERA.
PATÉ DE TERNERA.
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.056
$ 49.078
50171832
Aliño de ensaladas
30
Unidad
SUCEDANEO DE LIMÓN 500 ML.
SUCEDANEO DE LIMÓN 500 ML.
$ 799,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.970
$ 23.955
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
120
Unidad
YOGURT BATIDO 125 GRS.
YOGURT BATIDO 125 GRS.
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.240
$ 30.252
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
60
Unidad
JAMON LAMINADO POR PAQUETE200 GRS.
JAMON LAMINADO POR PAQUETE200 GRS.
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 161.340
$ 161.340
50131701
Leche o productos de mantequilla
200
Unidad
MANTEQUILLA 125 GRS.
MANTEQUILLA 125 GRS.
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 269.000
$ 269.060
50131609
Mayonesa
10
Gramo
MAYONESA 850 GRS.
MAYONESA 850 GRS.
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.770
$ 32.773
50221102
Harina de trigo
12
Gramo
CEREAL CHOCAPIC 720 GRS.
CEREAL CHOCAPIC 720 GRS.
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.544
$ 65.546
50131801
Queso natural
15
kilogramo
QUESO LAMINADO.
QUESO LAMINADO.
$ 8.404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.060
$ 126.063
50101717
Semillas o frutos secos pelados
13
kilogramo
HUESSILLO.
HUESSILLO.
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.239
$ 109.244
50131801
Queso natural
15
Litro
CREMA PARA BATIR.
CREMA PARA BATIR.
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.935
$ 52.941
Total Neto
$ 1.095.042
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 208.058
TOTAL OC
$ 1.303.100
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.