Orden de Compra. Nº3208-50-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3208-36-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3208-50-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3208-36-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas RETOCAR OXIDO Y PINTURA A 06 VEHICULOS , SEGUN ANEXO ADJUNTO
Proveniente de Licitación 3208-36-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98
Comuna -1
Impuesto 161880
Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JAIME LUIS ARANEDA MELLA
R.U.T. 7.237.366-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías6UnidadReparación y pintura carroceríasRETOCAR OXIDO Y PINTURA A 06 VEHICULOS , SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 142.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 852.000 $ 852.000
Total Neto $ 852.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.880
TOTAL OC $ 1.013.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.