Orden de Compra. Nº3208-50-SE21 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO L-342"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3208-50-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2021
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CORRECTIVO L-342
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3208-2-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98
Comuna Iquique
Impuesto 55100
Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-04-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marines
Razón Social servicios de lubricacion limitada
R.U.T. 76.514.312-8
Sucursal Marines
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26112004
Kits de reparación del embrague1UnidadMANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE FUGA EN TUBO DE ESCAPE DEL VEHÍCULO FISCAL L-342 PLACA PATENTE HZJK-84 PERTENECIENTE A LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PATACHE, DEPENDIENTE DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE.DE ACUERDO A COTIZACIÓN ENTREGADA POR EL PROVEEDOR $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
Total Neto $ 290.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.100
TOTAL OC $ 345.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.