Orden de Compra. Nº3208-52-SE25 "SERVICIO DE FOTOCOPIADO"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3208-52-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98
Comuna Iquique
Impuesto 150938,72388066
Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1594UnidadCOPIAS BN SEGUN CONTRATO N°80020ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA POR CONTRATO DIRECABAS F/757023 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.564 $ 9.342
44101501
Fotocopiadoras23714UnidadCOPIAS BN SEGUN CONTRATO N°80020ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA POR CONTRATO DIRECABAS F/757023 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.284 $ 145.822
44101501
Fotocopiadoras1874UnidadCOPIAS BN SEGUN CONTRATO N°80020ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA POR CONTRATO DIRECABAS F/757023 $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.448 $ 96.688
44101501
Fotocopiadoras1UnidadCOPIAS BN SEGUN CONTRATO N°80020ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA POR CONTRATO DIRECABAS F/757023 $ 527.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 527.763 $ 527.763
44101501
Fotocopiadoras1194UnidadCOPIAS BN SEGUN CONTRATO N° 80020ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA POR CONTRATO DIRECABAS F/757023 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.328 $ 14.799
Total Neto $ 794.414
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.939
TOTAL OC $ 945.353


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.